問(wèn)題已解決

老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開(kāi)具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計(jì)算增值稅的稅負(fù)呢?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/13 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有征稅率不需要交稅的,可以申請(qǐng)退稅 出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%
2023 10/13 13:25
84785007
2023 10/13 13:30
謝謝老師
郭老師
2023 10/13 13:32
不用客氣,工作愉快。
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