問題已解決

如果后期發(fā)現(xiàn)上一年度少記或者漏記賬,上年已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么處理?目前還有“以前年度損益調(diào)整”的賬戶嗎?要調(diào)本年度財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)嗎?怎么調(diào)?

84784995| 提問時(shí)間:2018 01/29 15:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!還是可以用這個(gè)科目的。不用調(diào)期初。你具體是什么科目錯(cuò)了
2018 01/29 15:26
84784995
2018 01/29 15:35
少記了一筆2017年7月份社保局退回的346.6元的社保費(fèi)。怎么寫會(huì)計(jì)分錄,調(diào)賬?謝謝
宋生老師
2018 01/29 15:42
您好!這個(gè)金額不大,建議你直接計(jì)入到這個(gè)月算了
84784995
2018 01/29 15:46
以前我們公司的賬是代賬公司做 的,他把16年繳的增值稅、附加稅都計(jì)入到17年,會(huì)計(jì)分錄寫成這樣: 轉(zhuǎn)出2016/9未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 計(jì)提2016/9月稅金 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 - 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 城市維護(hù)建設(shè)稅 繳納2016/9月稅金2016/10/19 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅 銀行存款 - 建設(shè)銀行上海綏化路支行 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,這個(gè)費(fèi)用是不是不應(yīng)該放到17年費(fèi)用里面?現(xiàn)在17年已經(jīng)按照上述分錄做賬了,并且已經(jīng)年結(jié)賬了,現(xiàn)在18年如何做賬務(wù)調(diào)整?謝謝!
84784995
2018 01/29 15:50
可以不調(diào)嗎?
84784995
2018 01/29 15:55
一共2231元,這個(gè)費(fèi)用也不是很大,可以不調(diào)嗎?
84784995
2018 01/29 15:56
如果調(diào),該怎么調(diào),謝謝!
宋生老師
2018 01/30 08:04
你好!你是連增值稅一起2231?關(guān)鍵是要看稅金及附加的金額
84784995
2018 01/30 09:19
連增值稅一起2231.一般像多少金額就一定要調(diào)了啊?
宋生老師
2018 01/30 09:51
你好!嚴(yán)格來說都要調(diào),只是如果你覺得麻煩就算了,沒有規(guī)定多少就一定要調(diào)
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