問題已解決
老師,你好,想請教一個問題,我們已經(jīng)認證勾選了的增值稅進項發(fā)票,并且已經(jīng)申報繳納稅款了。對方在這之后紅沖了這張發(fā)票,這種情況我們要怎么處理呢?
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速問速答把紅沖打發(fā)票寄給你做進項轉(zhuǎn)出
2023 10/14 15:34
84784965
2023 10/14 15:36
請問會計分錄如何處理呢?
家權(quán)老師
2023 10/14 15:43
借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
84784965
2023 10/14 15:59
那咱下個月申報時候是直接在進項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫嗎?還是系統(tǒng)會自動帶出的呀
家權(quán)老師
2023 10/14 15:59
需要填附表2的進項稅轉(zhuǎn)出
84784965
2023 10/14 16:00
好的,謝謝老手
84784965
2023 10/14 16:00
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/14 16:00
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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