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老師你好,中秋節(jié)給員工發(fā)放的現(xiàn)金怎么做帳務(wù)處理

84785039| 提問時間:2023 10/15 15:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
2023 10/15 15:09
小菲老師
2023 10/15 15:13
同學(xué),你好 計入工資薪酬也行的
小菲老師
2023 10/15 15:14
同學(xué),你好 都可以,都要申報個稅
小菲老師
2023 10/15 15:15
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
小菲老師
2023 10/15 15:18
同學(xué),你好 那你計入工資薪酬
84785039
2023 10/15 15:12
老師,這是計入福利費,不計入工資薪酬對嗎
84785039
2023 10/15 15:14
那計入哪里好呢,都要申報個稅的
84785039
2023 10/15 15:15
如果計入福利費,那本月的福利費和工資薪酬都要單獨計提的吧,老師
84785039
2023 10/15 15:17
我們的工資薪酬是人工成本,計入福利費就成了費用了,到底計入哪里好呢,老師
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