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請問一下,如果九月應收賬款做了收入,到了十月還要修改不少已經(jīng)確認了的收入,那利潤表豈不是不能真實反應九月十月的真實情況。把九月減到十月來?怎么才能真實反應給老板哦

84785035| 提問時間:2023 10/15 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 十月份修改是啥原因 九月份銷售出去的退貨嗎 是的話就月份做收入 十月份沖9月份收入 你自己做明細的給他寫清楚 退回幾月份的
2023 10/15 17:36
84785035
2023 10/15 17:39
退貨呀換貨呀,就是我們 生產(chǎn)面條餃子皮這類的,當天拿出去我就做了收入,賬又只能以對方超市的為準他們次月結。我是內(nèi)賬,我就想以后不沖減收入算了,我跨月的時候遇到退貨就直接借應收賬款貸未分配利潤,這樣可行嗎?
郭老師
2023 10/15 17:43
那你這個是當年的不合適 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)
84785035
2023 10/15 18:05
未分配利潤不是九月份產(chǎn)生的嗎?我減它不行嗎?
郭老師
2023 10/15 18:17
不是的 跨年的他采用利潤分配未分配利潤來做,當年的都是主營業(yè)務收入,它影響的是本年利潤
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