問題已解決

小微企業(yè)收預(yù)收款一筆,在收款當(dāng)季已全額申報增值稅(免交),在后期每月確認收入時(沖減預(yù)收款)是否就不需再做所確認收入的增值稅申報了?

84785040| 提問時間:2023 10/18 12:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,不需要了。
2023 10/18 12:00
84785040
2023 10/18 12:04
那確認收入后季度申報時利潤表上看有收入,但又無相應(yīng)增值稅申報,這樣沒關(guān)系嗎? 會不會被稅局要求寫情況說明 ?
郭老師
2023 10/18 12:06
在當(dāng)年內(nèi)嗎?只要當(dāng)年內(nèi)就可以。
郭老師
2023 10/18 12:06
就是最后你的營業(yè)收入和增值稅的銷售額是一樣的就可以。
84785040
2023 10/18 12:27
跨年了,共10年的預(yù)收規(guī)
郭老師
2023 10/18 12:27
你這種有風(fēng)險的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
84785040
2023 10/18 12:30
共10年的預(yù)收款,跨年了,增值稅在當(dāng)年申報了,此后幾年屬于后期確認各自收入的期間
郭老師
2023 10/18 12:31
你稅務(wù)局沒有找你們嗎?我們這邊都找。
84785040
2023 10/18 12:43
稅局找是要讓寫情況說明嗎?
郭老師
2023 10/18 12:43
對的,是的,而且要求調(diào)整。
84785040
2023 10/18 12:47
所得稅納稅調(diào)增嗎?我們是現(xiàn)在遇到這種跨年的情況,增值稅和所得稅不知道怎么處理好?
郭老師
2023 10/18 12:48
你好對的 增加收入的
84785040
2023 10/18 12:57
那就是增值稅在預(yù)收款當(dāng)期按收款額全額申報 ;所得稅賬上可以分期(跨年)確認收入但第四季度申報時按預(yù)收款全額做調(diào)增申報,是這樣處理么
郭老師
2023 10/18 12:59
可以的,可以這么做的。
84785040
2023 10/18 13:07
那調(diào)增后如果沒有虧損可抵減那不是要上所得稅了嗎 ?如果不想上所得稅不做調(diào)增而導(dǎo)致兩稅不一致可以通過向稅務(wù)局做情況說明能行嗎?
郭老師
2023 10/18 13:08
是的,需要交企業(yè)所得稅的。
郭老師
2023 10/18 13:09
我問你稅務(wù)局這種情況下,我們這邊不可以。
郭老師
2023 10/18 13:09
你問下你稅務(wù)局我們這邊不可以。
84785040
2023 10/18 13:10
好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/18 13:13
不用客氣,工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~