問題已解決
老師。我們是建筑行業(yè),我在6月份暫估了一個項目成本,并結轉的成本,我在7月份收到發(fā)票時怎么做分錄
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用等
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用等(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2023 10/18 17:35
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