問(wèn)題已解決
老是 我們分公司開(kāi)票出去 款收回來(lái)后。要全部在轉(zhuǎn)給總公司??偣究鄢徊糠止芾碣M(fèi)。再把剩下的返給我們??偣究鄢哪遣糠中枰o分公司開(kāi)票嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
盡量開(kāi)票的哦
2023 10/18 17:57
84784994
2023 10/18 17:57
如果不開(kāi)。這部分費(fèi)用。分公司怎么處理
84784994
2023 10/18 17:58
怎么做分錄
樸老師
2023 10/18 18:10
非獨(dú)立核算的不用開(kāi)
獨(dú)立核算的要有管理費(fèi)用發(fā)票
你們計(jì)入管理費(fèi)用
84784994
2023 10/18 18:11
非獨(dú)立核算的不開(kāi)。怎么做分錄
樸老師
2023 10/18 18:12
那就是做往來(lái)科目哦
借銀行存款總公司
貸銀行存款分公司
84784994
2023 10/18 18:16
比如 我們開(kāi)票10萬(wàn) 應(yīng)收款10萬(wàn)。我們打給總公司10萬(wàn) 做其他應(yīng)收款貸銀行10萬(wàn)。 總公司返給我們 借銀行9萬(wàn) 貸其他應(yīng)收9萬(wàn)??鄢囊蝗f(wàn) ? 扣除的一萬(wàn)分錄 借貸銀行什么意思
樸老師
2023 10/18 18:18
非獨(dú)立核算的又不用的分開(kāi)做賬
不就是一個(gè)銀行到另一個(gè)銀行嗎
84784994
2023 10/18 18:20
我們分開(kāi)做賬的 分開(kāi)報(bào)稅。就是合并報(bào)表 企業(yè)所得稅總公司合并報(bào)
樸老師
2023 10/18 18:28
借管理費(fèi)用1
借銀行9
貸其他應(yīng)收款10
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