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享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應(yīng)該把先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納

84784998| 提問時(shí)間:2023 10/19 19:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是屬于扣除后繳納
2023 10/19 19:13
84784998
2023 10/19 19:15
是不是如果增值稅原本是100元,享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策后,增值稅繳納為0元。那附加稅是按照100元為基數(shù)計(jì)算還是按照0元計(jì)算
小鎖老師
2023 10/19 19:23
對的,這樣的話,按照100元為基數(shù)的
84784998
2023 10/19 19:26
那想問一下簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額可以在先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策里抵減嗎
小鎖老師
2023 10/19 19:26
可以,這個(gè)是可以的哈
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