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我們屬于先進制造業(yè),符合增值稅加計抵減政策,對于抵減的稅額,應(yīng)該如何記賬?是否需要交企業(yè)所得稅

84785036| 提問時間:2023 11/14 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 需要交所得稅
2023 11/14 16:48
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