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我們屬于先進(jìn)制造業(yè),符合增值稅加計(jì)抵減政策,對(duì)于抵減的稅額,應(yīng)該如何記賬?是否需要交企業(yè)所得稅

84785036| 提問時(shí)間:2023 11/14 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 需要交所得稅
2023 11/14 16:48
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