问题已解决
老師,我們公司購買材料都是先預(yù)付款,供應(yīng)商才發(fā)貨,但是基本上都是這個月分幾次預(yù)付一張采購單,跨月才能收到發(fā)票和貨,像這種情況的分錄怎么做?
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借預(yù)付賬款貸銀行存款。
借原材料貸預(yù)付賬款。
2023 10/25 09:00
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2023 10/25 09:00
收到發(fā)票,把第2個分錄空中,再做第2個分錄。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 09:00
把第2個分路紅沖打錯字了。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 09:04
借預(yù)付賬款,貸原材料,
借原材料貸,預(yù)付賬款。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 09:10
你好 對 這樣是對的?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 09:14
我的理解你是第1個月付款,第2個月收到商品,第3個月收到發(fā)票,所以我是按照這樣的業(yè)務(wù)給你處理的。
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2023 10/25 10:00
9月份借預(yù)付賬款貸銀行存款。
10月份收到商品和發(fā)票,借原材料貸預(yù)付賬款。
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2023 10/25 09:01
就是借原材料,貸預(yù)付賬款要紅沖是嗎?老師
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2023 10/25 09:02
那紅沖后要再做什么分錄
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2023 10/25 09:09
老師,我現(xiàn)在是這樣做的:轉(zhuǎn)款掛賬:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
跨月收到發(fā)票,送貨單做賬:借原材料,貸預(yù)付賬款
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2023 10/25 09:11
但是我在學(xué)堂聽課,老師講過,這個月月底沒有收到發(fā)票,要做暫估入賬,收到發(fā)票再相同分錄做負(fù)數(shù)紅沖,再做借:原材料,貸:預(yù)付賬款
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2023 10/25 09:12
老師,老師講的和我做的有什么區(qū)別?
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2023 10/25 09:55
我們公司基本上是,9月份分批預(yù)付材料訂貨,10月份材料倉庫能收到貨和發(fā)票,送貨單
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