問題已解決
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 假如本月進(jìn)項大于銷項 是做相反分錄還是不做賬
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速問速答您好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額不需要做賬。
2023 10/27 10:04
84784985
2023 10/27 10:09
每月購進(jìn)庫存商品時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
沒有做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額
實際勾選認(rèn)證時待認(rèn)證轉(zhuǎn)入待抵扣
這樣做可以嗎?
東老師
2023 10/27 10:09
按照您上面這么做就行的。
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