問題已解決

當(dāng)月有加計抵減要做計提嗎?

84785036| 提問時間:2023 10/29 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,需要的計提加計扣除,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入或者是其他收益。
2023 10/29 11:16
84785036
2023 10/29 11:24
不是很明白,看一下圖片本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減這兩欄應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
劉艷紅老師
2023 10/29 11:28
這種不用做賬務(wù)處理,直接留底下期抵扣
84785036
2023 10/29 11:32
如果之前做賬務(wù)處理了,那現(xiàn)在怎么更正
劉艷紅老師
2023 10/29 11:33
把前面做的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~