問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅加計(jì)抵減的部分,是在次月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000,貸:銀存8000 營(yíng)業(yè)外收入2000嗎
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速問(wèn)速答是的,就是那樣做的哈
2023 10/30 15:59
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請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅加計(jì)抵減的部分,是在次月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000,貸:銀存8000 營(yíng)業(yè)外收入2000嗎
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