問(wèn)題已解決

紅星公司20Xx年X月發(fā)生如下采購(gòu)業(yè)務(wù)。(1)通過(guò)電匯向A公司預(yù)付甲材料貨款30000元。(2)從A公司購(gòu)入的甲材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票顯示,不含稅價(jià)款100000元,增值稅稅率13%,余款尚未支付。(3)通過(guò)電匯向A公司補(bǔ)付采購(gòu)的甲材料余款。(4)從B公司購(gòu)入甲材料不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,材料未到,貨款已開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。(5)以現(xiàn)金支付購(gòu)入甲材料的運(yùn)雜費(fèi)1000元。(6)甲材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。請(qǐng)根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,并登記以下T型賬。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/31 20:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 2,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 3,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 4,借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 5,借:在途物資,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:原材料,貸:在途物資
2023 10/31 20:17
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