問題已解決

老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),要不要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))?

84784993| 提問時(shí)間:2023 11/02 08:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好不是這樣處理的 發(fā)你正確的? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 11/02 08:46
84784993
2023 11/02 08:49
老師,1.2能合并到一起嗎
玲老師
2023 11/02 08:51
可以的,可以合并,可以的可以。
84784993
2023 11/02 09:00
老師,每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)嗎,之前有沒結(jié)轉(zhuǎn)的,有影響嗎
玲老師
2023 11/02 09:01
沒有實(shí)際影響,你現(xiàn)在可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)屏就行。最好是按月來結(jié)轉(zhuǎn)。
84784993
2023 11/02 09:02
好的,謝謝老師
玲老師
2023 11/02 09:04
客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~