問題已解決

老師,下午好。請教您一個問題,我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)第三季度賬面上的主營業(yè)務(wù)收入與第三季度報表上的主營收入不一致,現(xiàn)在我假設(shè)是在第二季度對不上的,我想要調(diào)整,怎么辦法呢

84784993| 提問時間:2023 11/02 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你去查一下原因,具體的哪里不一致,你得單獨(dú)看一下什么原因的,哪個申報表不對,去修改更正哪個。
2023 11/02 14:44
84784993
2023 11/02 14:48
是增值稅報表與利潤表的主營業(yè)務(wù)不一致
郭老師
2023 11/02 14:49
你好,什么原因不一致?是哪一個少填寫了,還是哪一個多填寫了?
郭老師
2023 11/02 14:49
不一致是個結(jié)果,你得找一下原因。
84784993
2023 11/02 14:50
我要調(diào)的話是要返回第二季度還是可以直接在第四季度進(jìn)行該調(diào)整呢
郭老師
2023 11/02 14:52
你好 二季度里面修改。
84784993
2023 11/02 14:52
是賬面多了,但是報表少了,我現(xiàn)在要把拿賬去與報表一致
84784993
2023 11/02 14:52
不知道怎么調(diào)整
郭老師
2023 11/02 14:53
電子數(shù)據(jù),我要查詢稅費(fèi)申報及繳,那里面有更正申報,作廢申報。
84784993
2023 11/02 14:54
我的意思就是說要在賬面上調(diào),把賬面上的數(shù)據(jù)跟報表上的調(diào)成一致
84784993
2023 11/02 14:54
這個分錄這么做
郭老師
2023 11/02 14:56
你好,具體的哪一個業(yè)務(wù)做多了收入嘛,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),你反結(jié)賬修改了它不就行了,刪除。
84784993
2023 11/02 14:58
主要是我出賬本了 先問問有其他解決辦法嗎
郭老師
2023 11/02 14:59
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)。
84784993
2023 11/02 15:02
你這個是賬面少了的情況下吧 這樣做吧 那賬面要是比報表上多了呢? 分錄咋做
郭老師
2023 11/02 15:03
同學(xué),這個是賬上做多了的紅沖。
84784993
2023 11/02 15:05
那少了呢 咋搞 我可以直接調(diào)在第四個季度, 不一定說要放在當(dāng)期吧
郭老師
2023 11/02 15:06
少了的把上面的負(fù)數(shù)去掉了 借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
郭老師
2023 11/02 15:06
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84784993
2023 11/02 15:08
可以不調(diào)整在當(dāng)期嗎
郭老師
2023 11/02 15:08
我的意思是調(diào)整第二季度。
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