問題已解決
老師,我想問一下,稅務查出有異常的進項稅發(fā)票,上年度已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做賬務處理?
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速問速答借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2023 11/03 09:51
84785042
2023 11/03 09:58
需要做以前年度損益調(diào)整嗎
venus老師
2023 11/03 10:00
你好,同學,不需要做
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