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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問附表五增值稅免抵稅額應(yīng)該填什么?是填哪個表的哪一欄
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速問速答你具體要抵免什么的,同學(xué)
2023 11/03 16:36
84784955
2023 11/03 16:42
進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減增值稅,這個算嗎?就是現(xiàn)在不要交增值稅了,附加稅還要交嗎?
venus老師
2023 11/03 16:48
那個是填寫在附表四加計抵減那一行
84784955
2023 11/03 16:55
是的,加計抵減那一欄的本期實(shí)際抵減額要填到附表五的增值稅免抵稅額那一列嗎?
venus老師
2023 11/03 17:04
這個只填寫附表四,不用填寫附表五
84784955
2023 11/03 17:05
那附表五的增值稅免抵稅額指的是什么???
venus老師
2023 11/03 17:06
免抵額是出口免抵退企業(yè)才會產(chǎn)生的金額,如果沒有出口業(yè)務(wù)可以忽略。
84784955
2023 11/03 17:09
哦,非常感謝!
84784955
2023 11/03 17:13
附表四加計抵減的填了,主表不要填什么吧,主表里的數(shù)據(jù)是自動生成的嗎?
venus老師
2023 11/03 17:15
這個是自動抵減,主表不用填寫
84784955
2023 11/03 17:17
好的,謝謝!這個增值稅銷項(xiàng)都抵完了,不要繳稅了,那憑證怎么做???
84784955
2023 11/03 17:19
我現(xiàn)在做了轉(zhuǎn)出未交增值稅,但實(shí)際不要繳稅了,這個憑證需要怎么做呢?
venus老師
2023 11/03 20:38
抵減的稅額記入營業(yè)外收入
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