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暫估費用借管理費用貸其他應(yīng)付款,我應(yīng)該怎么沖

84785032| 提問時間:2023 11/03 21:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,現(xiàn)在是做這個科目的沖銷是把
2023 11/03 21:53
84785032
2023 11/03 21:57
之前的會計上個月做了一筆這個分錄,后面也沒有憑證,我這個月要怎么沖
小鎖老師
2023 11/03 21:58
那你現(xiàn)在沒跨年,直接做相反的
84785032
2023 11/03 21:59
他這應(yīng)該是為了沖利潤吧,那些做賬單分錄不影響上一期嗎
小鎖老師
2023 11/03 22:01
那些是不影響的因為也沒有跨年
84785032
2023 11/03 22:05
那他為啥上個月沒有發(fā)票啥的這么做賬呢,這么做賬也可以嗎,
小鎖老師
2023 11/03 22:06
對他這個是可以的
84785032
2023 11/03 22:06
那不會影響上期的稅嗎
小鎖老師
2023 11/03 22:09
不會以為他不是當(dāng)期做的
84785032
2023 11/03 23:21
什么意思
小鎖老師
2023 11/04 07:50
就是說因為她這個沒有夸起,所以不影響上期的稅款的意思哈
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