問(wèn)題已解決

老師,上月做了費(fèi)用暫估,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,這月想沖銷(xiāo)的話(huà)怎么做賬

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:11/07 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)做同樣的憑證只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
11/07 15:21
84784972
11/07 15:21
但是這月管理費(fèi)用沒(méi)有余額啊顯示
宋生老師
11/07 15:22
你好結(jié)轉(zhuǎn)完了之后就沒(méi)有余額了。因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是屬于水利類(lèi)的科目。
宋生老師
11/07 15:22
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是屬于損益類(lèi)的科目
84784972
11/07 15:23
對(duì)啊那怎么弄
84784972
11/07 15:23
這月怎么沖銷(xiāo)
宋生老師
11/07 15:26
你好,你同樣的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀。你做紅字憑證然后再結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
11/07 15:26
嗯好的老師
宋生老師
11/07 15:27
你好,歡迎下次再來(lái)探討。
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