問(wèn)題已解決

老師好,入賬待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候 用發(fā)票聯(lián)入賬,等后面要抵扣的時(shí)候,抵扣這一筆處理后面附上抵扣聯(lián) 應(yīng)該可以這么處理吧

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/04 14:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以按您說(shuō)的這樣處理的哈
2023 11/04 14:06
84785013
2023 11/04 14:08
老師,要是有大量發(fā)票都這么處理 有沒(méi)有什么問(wèn)題,主要是每個(gè)月都要交稅,如果直接抵扣的還就有留抵稅了
bamboo老師
2023 11/04 14:16
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 發(fā)票暫時(shí)不勾選 稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 后期勾選的時(shí)候再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目
84785013
2023 11/04 14:19
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是一個(gè)意思嗎
bamboo老師
2023 11/04 14:27
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 不是一個(gè)意思
84785013
2023 11/04 14:28
我要把 庫(kù)存商品的發(fā)票 正常入賬進(jìn)去 但是進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,我是選擇哪一個(gè)
bamboo老師
2023 11/04 14:28
不抵扣也沒(méi)有勾選認(rèn)證 對(duì)么
84785013
2023 11/04 14:29
對(duì)的,只是要把庫(kù)存商品的原值做進(jìn)去,稅額后期在抵扣
bamboo老師
2023 11/04 14:31
那應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
84785013
2023 11/04 14:31
哦,老師 什么情況下會(huì)用到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
bamboo老師
2023 11/04 14:34
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅用于核算輔導(dǎo)期一般納稅人取得尚未進(jìn)行交叉稽核比對(duì)的已認(rèn)證專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)以及運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)注明或者計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 現(xiàn)在不動(dòng)產(chǎn)分兩次抵扣了 ?就只有輔導(dǎo)期納稅人了
84785013
2023 11/04 14:35
明白了,就是基本上一般的企業(yè)是不會(huì)用到待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目的 對(duì)吧
bamboo老師
2023 11/04 14:36
是的?一般的企業(yè)是不會(huì)用到待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目
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