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銀行當月收到陳列費未開票 借:銀行存款 貸:其它業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這樣做對不對?

84785017| 提問時間:2023 11/06 16:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是沒錯的,沒錯
2023 11/06 16:09
84785017
2023 11/06 16:12
那如果下個月對方要求開票那怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 11/06 16:12
開票的話你就可以直接把票開了,然后沖銷之前的處理
84785017
2023 11/06 16:15
沒明白如何沖銷之前的
小鎖老師
2023 11/06 16:15
就是你之前不是做收入了嗎,把那筆收入,紅沖了,做個相反的分錄
84785017
2023 11/06 16:16
您的意思是做和我上面一樣的負數(shù)分錄就可以了是嗎?
小鎖老師
2023 11/06 16:19
嗯對,是這個意思的哈
84785017
2023 11/06 16:26
那我不明白的點就在這,就是我一旦紅沖的話等于錢沒有收到啊,實際上我是先收到錢了啊,您這樣紅沖的目的不就是我開這張票系統(tǒng)會讀取到這個稅額但是我上月已經做了無票收入稅額已經申報,紅沖是為了重復申報是這個意思吧
小鎖老師
2023 11/06 16:28
對這個總結的是沒錯的,理解的很對
84785017
2023 11/06 16:30
那這個紅沖后銀行存款也紅沖嗎?等于沒收到錢啊
小鎖老師
2023 11/06 16:30
對這個后期是需要紅沖
84785017
2023 11/06 16:34
那銀行存款紅沖后不就影響銀行存款的借方金額不就減少了
小鎖老師
2023 11/06 16:36
紅沖后,這個沒退錢嗎
84785017
2023 11/06 16:39
沒有退錢啊,這個本來就是供應商給我們的一筆費用,只是有的供應商先轉錢給我們當時沒有開發(fā)票,到下個月才來開發(fā)票這樣子,錢是不用退回的
小鎖老師
2023 11/06 16:39
那你們就只能掛往來了,把銀行存款替換成往來
84785017
2023 11/06 16:49
那這樣做啊 1 借:其他應收款-**公司費用 貸:其他業(yè)務收入-陳列費 貸:應交稅費 2 借:銀行存款 貸:其他應收款-**公司 第二個月開發(fā)票做1的負數(shù)發(fā)票嗎?
小鎖老師
2023 11/06 16:50
嗯對,這樣處理就可以
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