問題已解決

你好老師,我們是生產(chǎn)外貿(mào),開的零稅率的出口發(fā)票,申報增值稅填這里不對嗎?但是出現(xiàn)圖三提示,該怎么調(diào)整

84784980| 提問時間:2023 11/13 08:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個填寫在免抵退就可以了
2023 11/13 08:41
84784980
2023 11/13 08:45
但是主表第七欄出現(xiàn)了黃色,提示需要修改
樸老師
2023 11/13 08:49
這些都是出口的收入嗎
84784980
2023 11/13 08:50
是的老師
84784980
2023 11/13 08:51
這是開票的
樸老師
2023 11/13 08:56
是按這個金額來填寫的 是不是多一分少一分的問題
84784980
2023 11/13 09:00
一分不差
樸老師
2023 11/13 09:11
你試試填寫少一分或者多一分的金額
84784980
2023 11/13 09:19
都不行呢
84784980
2023 11/13 09:21
老師,點擊保存表一就會出現(xiàn)這個
樸老師
2023 11/13 09:27
你進項稅額加計抵減?
84784980
2023 11/13 09:28
不抵減,這個月不報退稅,上個月剛報的退稅,這個月只是申報出口銷售額
樸老師
2023 11/13 09:34
那就是填寫在免抵退那欄 附表一填寫免抵退
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~