問題已解決
因進項稅轉(zhuǎn)出而補交的增值稅如何進行賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
你是問分錄嗎?
2023 11/13 13:15
84785023
2023 11/13 13:15
是的老師
小菲老師
2023 11/13 13:18
同學(xué),你好
(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:借:庫存商品 (在建工程、原材料、銷售費用) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 (進項稅轉(zhuǎn)出)
(2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
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