問題已解決

老師幫我看看這個分錄哪里出了問題

84785046| 提問時間:2023 11/15 15:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 進項稅額轉出 不是這樣寫分錄的 跟銷項稅額一樣 直接寫借方 結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)就好了
2023 11/15 15:22
84785046
2023 11/15 15:26
但是我認證了,不應該進進賬嗎
84785046
2023 11/15 15:28
這是收到招待發(fā)票怎么寫分錄,我放到待認證,又轉進賬了
84785046
2023 11/15 15:29
老師可以按申報表寫個完整的分錄嗎?對話10次結束,怕不會,謝謝
bamboo老師
2023 11/15 15:30
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2415929.21 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 12.96 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 226360.67 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 2415929.21+12.96-2263610.67=152331.5 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 152331.5 貸:應交稅費-未交增值稅152331.5 應該這樣寫分錄的? 您前面寫的不對的
84785046
2023 11/15 15:35
那進賬稅額轉出科目借貸方最后平嗎?
bamboo老師
2023 11/15 15:36
進賬稅額轉出科目借貸方最后平的啊 您前面應該還有筆12.96轉出的分錄啊 借:管理費用等 12.96 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 12.96 您寫了嗎?
84785046
2023 11/15 15:40
這么做分錄的
bamboo老師
2023 11/15 15:50
你不是在待認證進項稅額里面嗎 怎么上面又是進項稅額轉出?
84785046
2023 11/15 15:56
所以我不會做了,原因是有一張招待的住宿專票金額216.04,稅額12.96,我做了借:招待費216.04 待認證12.96 貸:其他應收款229 我又把待認證轉到進賬,又做結轉增值稅的分錄,就做不平了
bamboo老師
2023 11/15 15:59
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?12.96 貸;應交稅費-待認證進項稅額12.96 這個是應該勾選認證的 對么?
84785046
2023 11/15 16:01
是的,主表進賬里包含了這個數(shù)
bamboo老師
2023 11/15 16:05
您申報表里面是進項稅額轉出啊? 被您填了轉出了?
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