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這個進項稅是可以抵扣的,留待以后期間抵扣,可以先計入應交稅費-待認證進項稅額 ,實際抵扣的月份再轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這樣可以嗎?

84784947| 提問時間:2023 11/18 08:53
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣做的哈
2023 11/18 08:54
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