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業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生2萬(wàn),其中白條1萬(wàn),企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增?

84785032| 提問時(shí)間:2023 11/21 09:38
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
收入*0.5%,2萬(wàn)*60%,2萬(wàn)-1萬(wàn) 這三個(gè)數(shù)最少的那個(gè),就是可以稅前扣除的。
2023 11/21 09:41
84785032
2023 11/21 09:57
就是白條的1W直接調(diào)增,然后剩余的1W按招待費(fèi)的限額扣除是嗎
岳老師
2023 11/21 10:18
也不一定呢。您收入多少?
84785032
2023 11/21 10:31
收入135萬(wàn)元
岳老師
2023 11/21 10:40
那限額就是135萬(wàn)*0.5%了,超過這個(gè)數(shù)的都要調(diào)增。
84785032
2023 11/21 10:47
我就是不明白白條的和實(shí)際有發(fā)票的怎么調(diào)?
岳老師
2023 11/21 10:58
你超過限額的,已經(jīng)大于白條部分,那就一塊調(diào)了。
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