問題已解決
請(qǐng)問,公司銷售已使用了半年的車輛,需繳納什么稅費(fèi)?謝謝
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速問速答你好
包括:
1.增值稅:根據(jù)車輛的購入價(jià)和使用時(shí)間來計(jì)算,一般按照簡(jiǎn)易辦法依4%征收率減半征收增值稅。銷售額和應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:銷售額稅銷售額/(1+4%)應(yīng)納稅額售額*4%/2。
2.印花稅:根據(jù)車輛銷售合同金額的一定比例計(jì)算,具體稅率和金額需要按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。
3.車輛購置稅:如果車輛購入時(shí)未繳納過車輛購置稅,那么在銷售時(shí)需要按照規(guī)定補(bǔ)繳車輛購置稅。
2023 11/21 19:04
84785021
2023 11/21 19:08
增值稅不是按增值去算的嗎?假如100萬買入,提了3萬折舊,賬面凈值97萬,現(xiàn)以97萬元賣出,沒有增值,那么,這種情況是不是不用繳增值稅的?
王超老師
2023 11/21 19:09
你當(dāng)時(shí)有抵扣嗎?就是增值稅抵扣的
84785021
2023 11/21 19:09
有的,當(dāng)時(shí)是增值稅專用發(fā)票
84785021
2023 11/21 19:10
我公司也是一般納稅人公司
王超老師
2023 11/21 19:10
那么你要按照97萬來計(jì)算增值稅的
84785021
2023 11/21 21:12
如何計(jì)算?可以詳細(xì)列明嗎?
王超老師
2023 11/21 21:13
97*13%
是這樣計(jì)算的呢年度
84785021
2023 11/21 21:14
97/1.04~0.4/2 對(duì)嗎?老師
王超老師
2023 11/21 21:16
?
你不是說之前抵扣了嗎
84785021
2023 11/21 21:16
我賬面的凈值是不含稅,但賣出時(shí)的97萬元是含稅款
王超老師
2023 11/21 21:28
那么這個(gè)是這樣計(jì)算的
97/1.13*0.13
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