問題已解決
老師好,我有這樣一個問題,在2021年我們公司租賃了房產(chǎn)確認為使用權(quán)資產(chǎn), 當(dāng)時入賬的憑證是 借:使用權(quán)資產(chǎn) 10,007,385.01 租賃負債-未確認融資費用 5,574,020.76 其他應(yīng)付款_預(yù)提費用 1,905,641.86 貸:租賃負債-租賃付款額 17,487,047.63 每個月計提使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊71,995.58 元,到本月總共計提2519845.15元,租賃負債-未確認融資費用剩余3,328,744.10元?,F(xiàn)在我們購買了該使用權(quán)資產(chǎn),在清理該使用權(quán)資產(chǎn)時應(yīng)該怎么做憑證呢
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速問速答您好,參照固定資產(chǎn)處置,原值、折舊、租賃負債的余額結(jié)轉(zhuǎn),差額計入資產(chǎn)處置損益。
2023 11/23 16:57
84784970
2023 11/23 16:59
那租賃負債這個科目怎么處理呢
84784970
2023 11/23 17:04
是借租賃負債的余額,貸資產(chǎn)處置損益嗎
kobe老師
2023 11/23 17:14
和使用權(quán)資產(chǎn)一塊兒處理,借折舊/租賃負債,貸使用權(quán)資產(chǎn),借或貸資產(chǎn)處置損益
84784970
2023 11/23 17:22
好的,謝謝老師
kobe老師
2023 11/23 17:23
您好,客氣了,有問題可以再問。
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