問題已解決
公司公司本月銷項少1000,進項多3500,且都勾選了.稅務系統(tǒng)里形成留抵,賬套里要將進項與銷項都結轉至轉出未交增值稅-2500,再從轉出未交增值稅轉到未交增值稅-2500嗎?
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速問速答您好同學,不用了,同學
2023 11/23 18:49
何江何老師
2023 11/23 18:49
留底下期,不用把稅轉出來。
84784950
2023 11/23 19:51
賬套里怎么處理
84784950
2023 11/23 19:51
啥意思,沒明白
何江何老師
2023 11/23 19:53
留你相親的時候,我們不需要把它轉入應交稅費,未交增值稅,也就是說在應交稅費,應交增值稅的進項稅額中會出現(xiàn)應交稅費,應交增值稅借方余額,這就代表留底下去了。
何江何老師
2023 11/23 19:53
留抵下期了了同學,
何江何老師
2023 11/23 19:54
你好,同學,軟件出了一點問題。
何江何老師
2023 11/23 19:55
我們在計算稅款的時候,應交稅費,應交增值稅有借方余額,這就是留底下期,本身并不需要把它轉出來。。
84784950
2023 11/23 20:29
那如果以前報稅與銷項結轉不匹配,目前賬套里應交增值稅貸方-2744.38(進項借方199.29,銷項貸方-2545.09),若11月在確認1000元銷項.怎么做賬報稅
何江何老師
2023 11/23 20:38
本期需要交的金額是1000-199.29
何江何老師
2023 11/23 20:38
這部分金額轉入應交稅費,未交增值稅率。
84784950
2023 11/23 21:06
那銷項-2545.09怎么處理
何江何老師
2023 11/23 21:17
增值稅的銪項和進項我們是不去處理的,我們只需處理應交稅費,應交增值稅。
何江何老師
2023 11/23 21:18
你看一下我們正常做賬的時候,交稅的時候應交稅費,應交增值稅是一個多欄明細賬,我們不去管它進項的余額和銷項的余額,我們只管他余額在借還是在貸,如果再貸,我們就轉出到未交增值稅,如果余額再借就叫留底下期。。
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