問(wèn)題已解決

稅控設(shè)備的服務(wù)費(fèi)260,目前在借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)趴著,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/28 11:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)抵扣了嗎?
2023 11/28 11:24
84785025
2023 11/28 11:27
借,減免稅款,貸管理費(fèi)用,這么做的
郭老師
2023 11/28 11:30
你好,抵扣了沒(méi)有,這個(gè)是抵扣的,你看一下申報(bào)表里面申報(bào)抵扣了沒(méi)有?
84785025
2023 11/28 11:40
如果抵扣會(huì)在申報(bào)表的哪里顯示?
郭老師
2023 11/28 11:43
你好,主表應(yīng)納稅減征額里面。
84785025
2023 11/28 11:44
沒(méi)有抵扣
郭老師
2023 11/28 11:47
沒(méi)有借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款紅沖了。
84785025
2023 11/28 11:48
那如果抵扣了怎么操作
郭老師
2023 11/28 11:50
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
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