問題已解決

老師你好,原本我們賬上使用了預(yù)付賬款,現(xiàn)在我覺得麻煩,不用預(yù)付賬款, 比如原本借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款 100 調(diào)整: 借:應(yīng)付賬款100 貸:預(yù)付賬款100 這樣調(diào)整導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表會少了100塊錢,這個差異,我該怎么做才對?

84784959| 提問時間:2023 11/29 16:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這個分錄調(diào)整沒有問題,不會是因這個導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表會少了100塊錢,您對照科目余額表和負(fù)債的金額對一下。這個分錄借貸相等,不會不平的
2023 11/29 16:23
84784959
2023 11/29 16:25
不是我的意思是,比如原來我資產(chǎn)負(fù)債表10月份的資產(chǎn)期末余額是500元,因為我調(diào)整不要預(yù)付賬款嘛,所以預(yù)付賬款少了100元,應(yīng)付賬款調(diào)成借方也少了100元,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是400元的意思
廖君老師
2023 11/29 16:32
您好,按您的文字來,這個負(fù)債也要變動嘛,其實您根本不用調(diào)整分錄,我們做負(fù)債表時把科目進行重分類就好了 ???? 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;?? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
84784959
2023 11/29 16:36
老師我調(diào)整分錄是因為我覺得用預(yù)付賬款麻煩,因為每次入庫,或者發(fā)票來都要查這個供應(yīng)商有沒有預(yù)付款
廖君老師
2023 11/29 16:38
您好,明白,這個調(diào)整也可以,您核對下科目余額表我們負(fù)債表,不會不平的,是負(fù)債表的負(fù)債金額不對了
84784959
2023 11/29 16:40
我沒有說不平,估計我表達(dá)錯了,我說有差異,就是調(diào)整前后資產(chǎn)負(fù)責(zé)表少了100塊錢,不知道這樣對不對
廖君老師
2023 11/29 16:41
哦哦,不好意思,是我沒有理解到。有差異正常的,平了就是對的哈
84784959
2023 11/29 16:42
調(diào)整完我再重分類科目就對了是嗎這個資產(chǎn)負(fù)債表
廖君老師
2023 11/29 16:46
您好,是的呢,肯定是對的了
84784959
2023 11/29 16:46
老師是不是每個月做完,報表都要重分類,就像我現(xiàn)在不用預(yù)付賬款了,賬上是沒有體現(xiàn)預(yù)付賬款科目了,但是如果我們提前付款給對方,我做 賬時借:應(yīng)付賬款,重分類后這個應(yīng)付賬款的金額就會出現(xiàn)在報表的預(yù)付賬款欄 對吧
廖君老師
2023 11/29 16:48
您好,對對,您的理解能力好強,每月編制負(fù)債表都是要重分類的,這樣的報表提交出去才是專業(yè)的
84784959
2023 11/29 16:51
反正就是不管提前預(yù)付的款,還是之前掛賬的應(yīng)付賬款的付款,就是只要應(yīng)付賬款在借方,重分類就放在報表的預(yù)付賬款中 對吧
廖君老師
2023 11/29 16:53
您好,對對,就是這么理解的
84784959
2023 11/29 16:54
好的 謝謝老師,感恩遇到你,耐心并專業(yè)的解答,期待下次再見
84784959
2023 11/29 16:54
我之前一直沒有重分類,現(xiàn)在知道該怎么做了
廖君老師
2023 11/29 16:57
您好,以前沒有重分類沒事,不用去改動他,以后我們重分類就行,下月初做好報表,可以發(fā)給我給您檢查一下
84784959
2023 11/29 16:58
我找不到你,這里是隨機配老師的,有些老師我覺得還行,都不知道去哪里能固定找到
廖君老師
2023 11/29 17:02
親愛的,您提問? @小天老師,就能找到我,手工做財報我還是有能力解決的,我負(fù)責(zé)11家公司
84784959
2023 11/29 17:05
啊,現(xiàn)在知道這招了,哈哈哈 謝謝,那我覺得報表可以按照重分類設(shè)好公式就可以了呢,這樣不用每個月去分類
廖君老師
2023 11/29 17:09
您好,是的,您的報表發(fā)給我,我給您設(shè)好公式,很簡單的,就是把往來科目借方和貸方余額各是多少列在表的右邊,自動出報表
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