問題已解決
之前付給供應商一筆款項(供應商未給我們開具發(fā)票) 因其他原因 不需要此供應商供貨了 供應商把款項退回了 怎么做賬務處理
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速問速答你好
借:應付賬款
貸:營業(yè)外收入
2023 11/30 11:20
84785014
2023 11/30 11:21
收到退款的賬務處理怎么做呢?付款時做的是 借:應付賬款 貸:銀行存款
王超老師
2023 11/30 11:22
收到退款?
你們不是說,不需要此供應商供貨了
如果是直接退了,
借:銀行存款
貸:應付賬款
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