問(wèn)題已解決

我公司是購(gòu)買方,取得銷項(xiàng)紅字發(fā)票,稅務(wù)方面怎樣處理?這個(gè)需要抵扣勾選嗎?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/30 22:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)前面對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了的嗎
2023 11/30 22:38
84785013
2023 11/30 22:40
已經(jīng)抵扣了
bamboo老師
2023 11/30 22:41
那在附表二填紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了
84785013
2023 11/30 22:42
直接填表就行唄?不用在勾選平臺(tái)操作嗎?
bamboo老師
2023 11/30 22:43
直接填表就行??不用在勾選平臺(tái)操作 是的 您開了紅字發(fā)票信息表的吧 根據(jù)信息表直接填附表二就可以了
84785013
2023 11/30 22:45
如果之前對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票沒抵扣呢?
bamboo老師
2023 11/30 22:45
那您不會(huì)開具紅字發(fā)票信息表 也不好收到紅字發(fā)票? 退回原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票就好了
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