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購買方開具了紅字信息表,銷售方就可以開紅字發(fā)票了。。。。。。那在增值稅申報方面,購方和銷方分別怎么處理?

84784969| 提問時間:2020 08/29 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銷售方在開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),如果有正數(shù)發(fā)票直接沖正數(shù)發(fā)票 購買方在附表二進項轉(zhuǎn)出,開具的紅字信息表一欄
2020 08/29 10:07
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