問(wèn)題已解決

你好,一般納稅人 金稅盤(pán)用銀行繳款 分錄怎么做,月末是借方余額還是貸方余額

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/01 15:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款。
2023 12/01 15:27
84784956
2023 12/01 15:28
是減免稅額的
東老師
2023 12/01 15:28
啥意思,稅控服務(wù)費(fèi)怎么做賬嗎
84784956
2023 12/01 15:29
對(duì)啊,可以全額抵扣嗎
東老師
2023 12/01 15:31
借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
84784956
2023 12/01 15:43
那我 借:應(yīng)交稅費(fèi) -減免稅額 貸銀行存款意思會(huì)一樣嗎
東老師
2023 12/01 15:44
對(duì)你這么做的話(huà),最后效果是一樣的。
84784956
2023 12/01 15:47
你年末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是直接借方余額
東老師
2023 12/01 15:48
如果沒(méi)有抵扣的話(huà),在借方顯示就可以。
84784956
2023 12/01 16:41
已經(jīng)減免就是抵扣了吧
東老師
2023 12/01 16:43
對(duì),如果已經(jīng)減免的話(huà)就和增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)了
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