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老師,軟件企業(yè),例如:一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)100000,銷項(xiàng)50000,不用交稅,有留抵50000,增值稅即征即退項(xiàng)目要交稅,有銷項(xiàng)60000,無進(jìn)項(xiàng)0,這個(gè)應(yīng)該如何寫分錄?。坎粫?/p>

84784977| 提問時(shí)間:2023 12/06 09:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;借銷項(xiàng)稅50000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅 ; 這個(gè)是第一筆一般項(xiàng)目業(yè)務(wù)的; 算是留抵了 ;不產(chǎn)生稅費(fèi);第二筆的這個(gè)即征即退 是先繳納 后面反還對把??
2023 12/06 09:36
84784977
2023 12/06 09:39
老師,軟件企業(yè),例如:一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)100000,銷項(xiàng)50000。增值稅即征即退項(xiàng)目要交稅,有銷項(xiàng)60000,無進(jìn)項(xiàng)0,老師分錄能詳細(xì)點(diǎn)嗎,我不太會啊
84784977
2023 12/06 09:40
是的先繳后反超過3%的
meizi老師
2023 12/06 09:45
增值稅即增即退分錄:根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 二、繳納增值稅時(shí): 本月上交本月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款。 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值, 貸:銀行存款。 三、收到增值稅返還 借:銀行存款, 貸:其他收益。 如果未設(shè)置其他收益科目,可以計(jì)入營業(yè)外收入科目。
84784977
2023 12/06 09:52
老師這樣寫對嗎
meizi老師
2023 12/06 10:05
對的,就這樣來接轉(zhuǎn)
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