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當(dāng)月:銷項(xiàng)200000,進(jìn)項(xiàng)150000,留抵的50000分錄怎么做呢? 次月:要用這50000去抵扣,分錄是?

84784964| 提問時(shí)間:04/04 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20 是不是寫反了,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),不留底 給你按照反過來的,銷項(xiàng)是15,進(jìn)項(xiàng)是20。
04/04 10:52
郭老師
04/04 10:53
假設(shè)下一個(gè)月銷項(xiàng)10萬,留底是5萬,沒有進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,5 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅5
郭老師
04/04 10:53
單位都是萬元。我上面沒有寫萬,
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