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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元。

84785028| 提問時間:2023 12/06 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好稍等馬上計算的。
2023 12/06 09:42
郭老師
2023 12/06 09:48
103000/1.03*3%?80000/1.03*2% 你好,按照這個來的。
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