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老師,我公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶視同銷售,我直接做分錄為:借:招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這樣可以嗎?

84785028| 提问时间:2023 12/06 10:04
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶視同銷售,是不可以這樣的 應(yīng)當(dāng)做收入處理,同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
2023 12/06 10:04
84785028
2023 12/06 10:06
老師,那么自產(chǎn)的商品贈送客戶的產(chǎn)品按照成本價(jià)格還是銷售價(jià)格做賬務(wù)。
鄒老師
2023 12/06 10:07
你好,自產(chǎn)的商品贈送客戶,是需要按售價(jià)做處理的?
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