問題已解決

您當(dāng)前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報之后,想開具發(fā)票的,點開界面后,出現(xiàn)這個提醒了,我也核對過申報數(shù)據(jù)了,均無誤,在申報時候并沒有顯示比對未通過,那現(xiàn)在我該怎么辦呢。

84785040| 提問時間:2023 12/07 15:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
出現(xiàn)“增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票”的提示,通常意味著稅務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行申報數(shù)據(jù)比對時發(fā)現(xiàn)了不一致或逾期未申報的情況。盡管您在申報時并沒有收到比對未通過的通知,但可能是由于數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)更新或其他原因?qū)е碌谋葘Σ环?針對這個問題,您可以嘗試以下步驟來解決: 1.核實申報數(shù)據(jù):再次仔細(xì)核對您的申報數(shù)據(jù),確保所有信息準(zhǔn)確無誤。特別注意數(shù)值、計算公式和稅率等是否正確。 2.聯(lián)系稅務(wù)部門:如果確認(rèn)申報數(shù)據(jù)無誤,建議盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),了解具體的問題所在。提供您的申報記錄和相關(guān)證明文件,以便稅務(wù)人員能夠迅速定位問題。 3.補(bǔ)正申報或提交說明:根據(jù)稅務(wù)部門的要求,可能需要對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正或提交相關(guān)說明。確保按照稅務(wù)部門提供的指引進(jìn)行操作。 4.等待處理:在提交補(bǔ)正或說明后,需要等待稅務(wù)部門處理。這個過程可能需要一定時間,請保持與稅務(wù)部門的溝通,以便及時了解進(jìn)展。 5.恢復(fù)賦額和開具發(fā)票:一旦問題得到解決,稅務(wù)部門會恢復(fù)您的賦額,您就可以正常開具增值稅發(fā)票了。
2023 12/07 15:12
84785040
2023 12/07 15:47
老師,所屬期11月份是零申報,只有小金額的進(jìn)項稅留底,其他的沒有數(shù)據(jù)。沒有任何的逾期申報。
樸老師
2023 12/07 15:54
那問問稅局是咋回事吧
84785040
2023 12/07 15:59
好的,謝謝老師。
樸老師
2023 12/07 16:02
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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