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前任會計在錄入其他應(yīng)付款時把期初余額多錄入了一個0(21年的期初),該怎么調(diào)整?

84784961| 提問時間:2023 12/07 21:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是可以做反向的,這個的
2023 12/07 21:01
84784961
2023 12/07 21:02
是期初余額呢,沒有分錄
小鎖老師
2023 12/07 21:03
那你除非重新去錄入期初的這個
84784961
2023 12/07 21:04
重新建賬么?
小鎖老師
2023 12/07 21:05
嗯對是這個意思的
84784961
2023 12/07 21:05
建賬了之后我又該怎么操作呢?稅務(wù)這塊兒
84784961
2023 12/07 21:06
畢竟都是以往的數(shù)據(jù)了
84784961
2023 12/07 21:06
稅務(wù)會不會查呢?查到了又該怎么解決?
小鎖老師
2023 12/07 21:07
如果不重新的話,這個差異是永遠(yuǎn)都有,怕查
84784961
2023 12/07 21:20
那我現(xiàn)在第一步重新建賬后,又該怎么做呢?
小鎖老師
2023 12/07 21:21
把這個業(yè)務(wù)所有的憑證,全部都找出來,重新做賬
84784961
2023 12/07 21:22
重新做賬重新裝訂賬本嗎?
小鎖老師
2023 12/07 21:23
嗯對,重新裝訂的這個
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