問題已解決
老師,我公司是購買方,供貨方10月給我們開了一份專票,我們認證并報稅后發(fā)現(xiàn)該份發(fā)票開錯,11月給供貨方開了紅字信息表,現(xiàn)在顯示對方未確認。是不是只要我們開了紅字信息表這個月報稅時就要進項稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在電子稅務局已經(jīng)帶出來了進項稅轉(zhuǎn)出金額,這個月不轉(zhuǎn)出會有啥影響?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,這個不影響的,下一個月對方開了負數(shù)發(fā)票,你把這個發(fā)票放到你記賬憑證后面就行。
2023 12/08 08:50
84785014
2023 12/08 08:53
對方現(xiàn)在有沒有開負數(shù)發(fā)票我還不知道,那就先不轉(zhuǎn)出是吧
郭老師
2023 12/08 08:53
需要轉(zhuǎn)出,需要轉(zhuǎn)出,需要轉(zhuǎn)出。
84785014
2023 12/08 08:55
就是開了紅字信息表就要轉(zhuǎn)出了是吧
郭老師
2023 12/08 08:55
對的,是的,開了紅字信息表就得轉(zhuǎn)出。
84785014
2023 12/08 08:57
好的,謝謝老師
郭老師
2023 12/08 08:57
不用客氣,工作愉快。
閱讀 242