問題已解決

老師月末,我進(jìn)項稅大于銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

84784970| 提問時間:2023 12/08 09:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個做不做都可以的。
2023 12/08 09:42
84784970
2023 12/08 09:51
我平時收到專票做的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證,我待認(rèn)證要不要在月末轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,還是等勾選在了,在轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里面。因為10月份賣的固定資產(chǎn),我不知道,11月份沒有申報,有進(jìn)項也沒有勾選。只有12月份報賣固定資產(chǎn)的增值稅。這樣沒事嘛
郭老師
2023 12/08 09:52
你認(rèn)證了之后就轉(zhuǎn),沒有認(rèn)證的不用。
84784970
2023 12/08 10:31
老師,我們公司車賣了,目前沒有開發(fā)票,要是對方需要發(fā)票,我們可以開發(fā)票嗎?
郭老師
2023 12/08 10:32
可以的,可以開出來的。
84784970
2023 12/08 10:43
也開13%的稅率嗎?我們是一般納稅人建筑勞務(wù)有限公司是9個點的稅率
郭老師
2023 12/08 10:44
這個是2013年之后買來的單位是一般計稅的可以啊。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~