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老師好!建筑公司月底計提了材料費,是這樣分錄的:借工程施工,借應交稅費應交增值稅,貸應付賬款。到下個月,應交稅費應交增值稅這個科目怎么處理呢?

84785027| 提問時間:2023 12/08 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是你勾選了發(fā)票的嗎
2023 12/08 15:37
84785027
2023 12/08 15:44
沒有,就是發(fā)票沒來
郭老師
2023 12/08 15:45
你好,那你這個做法就不對,借工程施工貸應付賬款,按照不含稅的來暫估。
84785027
2023 12/08 15:46
但都是專票,11月沒來得及支付,造成月底利潤總額假性增大,老師你說有什么辦法呢?
郭老師
2023 12/08 15:47
你只有收到了發(fā)票認證了之后,才能做應交稅費,應交增值稅進項,你沒有發(fā)票的時候,你做不了這一個。
84785027
2023 12/08 15:58
那就做:工程施工材料費不含稅額,貸應付賬款?
84785027
2023 12/08 15:59
下個月發(fā)票來了,付款時怎么做分錄呢?老師
郭老師
2023 12/08 15:59
是的對的,是的對的,是的對的
84785027
2023 12/08 17:57
郭老師,下個月發(fā)票來了,付款的時候,怎么做會計分錄呢?
郭老師
2023 12/08 18:03
借應付賬款、 貸工程施工, 借工程施工應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行存款。
84785027
2023 12/08 20:06
郭老師,是做相反分錄把以前計提的工程施工沖銷掉,再按正常的工程施工做分錄。是吧?
郭老師
2023 12/08 20:16
對的,是的,是這么做的
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