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稅務(wù)局查賬,我們需要補稅款,應(yīng)該怎么做賬?

84784979| 提問時間:2023 12/09 17:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 如果稅務(wù)局查賬后需要補稅款,企業(yè)應(yīng)該按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 1.調(diào)整應(yīng)交所得稅會計分錄:借方記入“以前年度損益調(diào)整”科目,貸方記入“應(yīng)付稅款-所得稅”科目。 2.將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配,即結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的損益。借方記入“利潤分配-未分配利潤”科目,貸方記入“以前年度損益調(diào)整”科目。 3.補繳付款的會計分錄:借方記入“應(yīng)付稅款-企業(yè)所得稅”科目,貸方記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目。 4.如果有滯納金和罰款,滯納金和罰款的會計分錄:借方記入“營業(yè)外支出-企業(yè)所得稅罰款”或“營業(yè)外支出-滯納金”科目,貸方記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目。
2023 12/09 17:25
84784979
2023 12/09 17:45
需要補交增值稅16123.27元,具體怎么做分錄呢?
王超老師
2023 12/09 18:00
借方記入“以前年度損益調(diào)整”科目,貸方記入“應(yīng)付稅款-所得稅”科目。
84784979
2023 12/09 18:01
不管是增值稅還是企業(yè)所得稅,都計入到所得稅科目嗎?
王超老師
2023 12/09 18:03
增值稅是 借方記入“以前年度損益調(diào)整”科目,貸方記入“應(yīng)付稅款-增值稅”科目。
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