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10月公司報稅,進項稅額5萬,銷項稅額4萬,留抵1萬,請問如何做賬,寫分錄
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應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2023 12/11 11:19
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10月公司報稅,進項稅額5萬,銷項稅額4萬,留抵1萬,請問如何做賬,寫分錄
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