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本月銷項稅額2萬,進項稅額1萬,上期期末留抵5萬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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速問速答借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 02/19 19:47
84785002
2023 02/19 19:58
本期期末留抵的4萬應(yīng)該在哪個科目體現(xiàn)
文文老師
2023 02/19 20:01
應(yīng)交稅費-未交增值稅
借方余額4萬元
84785002
2023 02/19 20:03
由于之前會計結(jié)轉(zhuǎn)錯誤導致未交增值稅借方余額比報表留抵額高要怎么調(diào)整
文文老師
2023 02/19 20:06
可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入成本中
84785002
2023 02/19 20:07
怎么做分錄
文文老師
2023 02/19 20:11
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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