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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計(jì)抵減,現(xiàn)在更正申報(bào)表,導(dǎo)致要退稅,請問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來。
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速問速答同學(xué) 您好 加計(jì)扣除應(yīng)該入其他收益 借:銀行存款 貸:其他收益 城建稅沖減稅金及附加 借:銀行存款 貸:稅金及附加
2023 12/12 10:11
84784972
2023 12/12 10:14
老師,增值稅呢?您的分錄我不是很明白
李鑫老師
2023 12/12 10:16
借:銀行存款 134.55 貸:其他收益? 134.55?
84784972
2023 12/12 10:17
不用經(jīng)過未交增值稅跟城建稅這個(gè)科目核算是嗎?
李鑫老師
2023 12/12 11:02
如果你當(dāng)月交的時(shí)候享受加計(jì)扣除? 就應(yīng)該是經(jīng)過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)這個(gè)科目? 但是你當(dāng)時(shí)未享受加計(jì)抵減? 目前未交增值稅里面沒有余額? 不用通過那個(gè)科目
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